Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019065
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 16.03.-17.04.2019
- Dátum doručenia: 29.04.2019
- Celková hodnota: 608,93 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť