Faktúra č. 41019060

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019060
  • Popis fakturovaného plnenia: el.energia 03/2019
  • Dátum doručenia: 11.04.2019
  • Celková hodnota: 1 100,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť