Faktúra č. 41019047

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019047
  • Popis fakturovaného plnenia: havarijné poistenie
  • Dátum doručenia: 18.03.2019
  • Celková hodnota: 185,11 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť