Faktúra č. 41019044

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019044
  • Popis fakturovaného plnenia: el. energia 02/2019
  • Dátum doručenia: 14.03.2019
  • Celková hodnota: 1 063,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť