Faktúra č. 41019035

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019035
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 27.02.2019
  • Celková hodnota: 2 835,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť