Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019035
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 27.02.2019
- Celková hodnota: 2 835,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť