Faktúra č. 41019030

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019030
  • Popis fakturovaného plnenia: el. energia za 01/2019
  • Dátum doručenia: 14.02.2019
  • Celková hodnota: 45,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť