Faktúra č. 41019028

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019028
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
  • Dátum doručenia: 08.02.2019
  • Celková hodnota: 9,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť