Faktúra č. 41019021

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019021
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 01/2019
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť