Faktúra č. 41019012

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019012
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce I. Q. 2019
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť