Faktúra č. 41018199

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018199
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia hasiacich prístrojov
  • Dátum doručenia: 12.12.2018
  • Celková hodnota: 379,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť