Faktúra č. 41018190

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018190
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 11 a 12/2018
  • Dátum doručenia: 04.12.2018
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť