Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018190
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO 11 a 12/2018
- Dátum doručenia: 04.12.2018
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť