Faktúra č. 41018186

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018186
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 30.11.2018
  • Celková hodnota: 2 126,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť