Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018186
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 30.11.2018
- Celková hodnota: 2 126,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť