Faktúra č. 41018183

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018183
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 25.10.-19.11.2018
  • Dátum doručenia: 23.11.2018
  • Celková hodnota: 466,31 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť