Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018183
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 25.10.-19.11.2018
- Dátum doručenia: 23.11.2018
- Celková hodnota: 466,31 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť