Faktúra č. 41018180

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018180
  • Popis fakturovaného plnenia: doplatok elektrina 10/2018
  • Dátum doručenia: 15.11.2018
  • Celková hodnota: 285,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť