Faktúra č. 41018171

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018171
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 20.09.-24.10.2018
  • Dátum doručenia: 05.11.2018
  • Celková hodnota: 1 065,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť