Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018171
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 20.09.-24.10.2018
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 1 065,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť