Faktúra č. 41018145

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018145
  • Popis fakturovaného plnenia: el. energia 08/2018
  • Dátum doručenia: 14.09.2018
  • Celková hodnota: 817,09 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť