Faktúra č. 41018138

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018138
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 03.09.2018
  • Celková hodnota: 3 544,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť