Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018138
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 03.09.2018
- Celková hodnota: 3 544,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť