Faktúra č. 41018135

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018135
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 20.07.-16.08.2018
  • Dátum doručenia: 24.08.2018
  • Celková hodnota: 341,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť