Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018135
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 20.07.-16.08.2018
- Dátum doručenia: 24.08.2018
- Celková hodnota: 341,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť