Faktúra č. 41018121

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018121
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 19.06.-19.07.2018
  • Dátum doručenia: 26.07.2018
  • Celková hodnota: 550,85 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2018
  • Poznámka:
Tlačiť