Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018121
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 19.06.-19.07.2018
- Dátum doručenia: 26.07.2018
- Celková hodnota: 550,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť