Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018107
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 30.06.2018
- Celková hodnota: 67,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť