Faktúra č. 41018103

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018103
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 16.05.-18.06.2018
  • Dátum doručenia: 25.06.2018
  • Celková hodnota: 670,69 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť