Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018103
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 16.05.-18.06.2018
- Dátum doručenia: 25.06.2018
- Celková hodnota: 670,69 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť