Faktúra č. 41018096

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018096
  • Popis fakturovaného plnenia: preplatok VSE 05/2018
  • Dátum doručenia: 14.06.2018
  • Celková hodnota: -196,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť