Faktúra č. 41018095

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018095
  • Popis fakturovaného plnenia: asc agenda 2019
  • Dátum doručenia: 12.06.2018
  • Celková hodnota: 219,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť