Faktúra č. 41018092

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018092
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R, TV, TEC 05/2018
  • Dátum doručenia: 08.06.2018
  • Celková hodnota: 102,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť