Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018092
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R, TV, TEC 05/2018
- Dátum doručenia: 08.06.2018
- Celková hodnota: 102,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť