Faktúra č. 41018084
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018084
- Popis fakturovaného plnenia: žiacka strava
- Dátum doručenia: 01.06.2018
- Celková hodnota: 1 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2018
- Poznámka: