Faktúra č. 41018078

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018078
  • Popis fakturovaného plnenia: preplatok el.energie 04/2018
  • Dátum doručenia: 16.05.2018
  • Celková hodnota: -196,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť