Faktúra č. 41018057

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018057
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil Ha, Ka
  • Dátum doručenia: 12.04.2018
  • Celková hodnota: 90,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť