Faktúra č. 41018055

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018055
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zástupca PV
  • Dátum doručenia: 11.04.2018
  • Celková hodnota: 10,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť