Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018055
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zástupca PV
- Dátum doručenia: 11.04.2018
- Celková hodnota: 10,87 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť