Faktúra č. 41018045

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018045
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 16.02.-13.03.2018
  • Dátum doručenia: 26.03.2018
  • Celková hodnota: 522,06 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť