Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018045
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 16.02.-13.03.2018
- Dátum doručenia: 26.03.2018
- Celková hodnota: 522,06 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť