Faktúra č. 41018038

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018038
  • Popis fakturovaného plnenia: VO "Multifunkčné ihrisko"
  • Dátum doručenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť