Faktúra č. 41018033

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018033
  • Popis fakturovaného plnenia: prebíjanie odpadového potrubia
  • Dátum doručenia: 27.02.2018
  • Celková hodnota: 270,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť