Faktúra č. 41018028

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018028
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie
  • Dátum doručenia: 20.02.2018
  • Celková hodnota: 278,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť