Faktúra č. 41018018

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018018
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 01.02.2018
  • Celková hodnota: 2 757,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť