Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018018
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 01.02.2018
- Celková hodnota: 2 757,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť