Faktúra č. 41018017

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018017
  • Popis fakturovaného plnenia: zverejňovanie na rok 2018
  • Dátum doručenia: 25.01.2018
  • Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť