Faktúra č. 41018013

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018013
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 13.12.-17.01.2017
  • Dátum doručenia: 22.01.2018
  • Celková hodnota: 637,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť