Faktúra č. 41017216

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017216
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kanalizácie
  • Dátum doručenia: 21.12.2017
  • Celková hodnota: 10 899,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2018
  • Poznámka:
Tlačiť