Faktúra č. 41017202

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017202
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 11.12.2017
  • Celková hodnota: 83,33 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť